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审计视角下行政事业单位内部控制体系构建研究-中国经贸2024年27期

审计视角下行政事业单位内部控制体系构建研究

作者:郭修慧 字体:      

为进一步增强行政事业单位的自我管理能力,加强自我约束,防范廉政风险,财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知。文件明确提出对公共资金使用、公共资产监管、政府投资、政府招投标、公共资源交易等(试读)...

中国经贸

2024年第27期